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公司积极开展审计自查自纠工作
日期:2021/7/15    来源:    发表人:吴娜    点击数:1300

为进一步提高审计工作质量,做好审计发现问题的整改与审计结果的运用,巩固整改成果,根据交投集团公司《关于印发2020年审计结果分析及相关建议的通知》,结合公司近期开展的领导干部离任经济责任审计、年度财务审计、跟踪审计等几个审计项目,626日,纪检室印发了《关于开展审计自查自纠工作的通知》,在公司范围内全面开展审计自查自纠工作。

纪检室对审计发现的问题分门别类进行梳理,主要分为9大类,包括:内部控制、公司治理、资金使用及费用报销管理、采购管理、资产管理、人力资源管理、工程管理、合同管理、通行费解缴等,共计54项问题、32项风险、27条管理建议,形成问题清单,要求各部室、筹建处逐项对照自查,查找存在的问题,并追根溯源找到产生问题的原因,进一步加强对审计整改工作的监督,确保自查自纠工作取得实效。

经过半个月的全面自查,机关各部室、各筹建处对照问题清单查找存在的问题和风险,对前期完成整改问题进行“回头看”,进一步完善制度体系,近期修订并印发了《各基层食堂管理办法》《差旅费管理办法》《内部接待管理办法》《办公用品管理办法》《加班管理办法》《工资支付管理规定》《考勤纪律管理办法》《宣传工作管理办法》《日常维修管理办法》《低值易耗品管理办法》《招标与采购管理办法》《合同管理办法》《物业管理服务人员监管办法》《领导干部安全包联责任制度》《补充医疗保险方案》等15项管理制度,建立起对制度执行情况的监督检查机制,提升了审计质量和公司管理水平。

 

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